目录
第一部分 中共北票市委宣传部概况
一、主要职责
二、预算单位构成
第二部分 中共北票市委宣传部2025年部门预算报表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门(单位)整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第三部分 中共北票市委宣传部2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共北票市委宣传部概况
一、主要职责
(一)贯彻落实中央、省委和朝阳市委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,拟订我市宣传思想文化工作重大政策和事业发展规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照市委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
(二)统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实中央、省委、朝阳市委和北票市委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。
(三)统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
(四)负责规划组织全局性思想政治工作,配合市委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
(五)统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调本级新闻单位工作,组织全市突发公共事件应急新闻工作。
(六)贯彻落实国家新闻出版业的管理政策和法律法规,拟订我市新闻出版业的管理政策并组织实施,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理出版物进出口,组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责国内、省内、朝阳市内报刊社、通讯社在我市分支机构等的监督管理,负责全市新闻记者证的审核、发放、备案和管理。
(七)从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作,统筹协调数字新媒体的建设与管理。
(八)从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织全市中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
(九)负责管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,指导协调全市重大电影活动。
(十)对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。
(十一)统筹指导舆情信息工作,组织协调开展全市内外舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
(十二)拟订全市基层宣传思想文化工作规划并组织实施,指导督查基层宣传思想文化工作,指导加强基层宣传思想文化队伍建设。负责贯彻落实中央、省委和朝阳市委关于国防教育的方针、政策,制定全市国防教育规划,统筹指导协调全市全民国防教育工作。指导国防教育阵地建设、开展国防教育活动和宣传国防教育典型,向市国防动员委员会和国防教育联席会议提出决策建议,指导协调各乡镇、街道和市直各部门开展国防教育工作。
(十三)增加指导全市党政机关举办论坛活动管理工作,按照有关规定审核、管理党政机关举办的论坛活动职责。
(十四)统筹协调对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订我市对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划,指导对外文化交流工作。
(十五)跟踪研究港澳台舆情,组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作,协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。
(十六)统筹协调组织开展新闻发布工作,承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布组织实施工作,指导协调市政府各部门和各乡镇、街道的新闻发布工作,拟订我市重大问题对外宣传口径。
(十七)负责联系域外新闻管理机构、主要媒体和智库,会同有关部门做好域外来访记者采访事务方面的工作,负责组织开展新闻领域国际、国内交流与合作。
(十八)负责人权宣传工作的组织协调,会同有关部门组织涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。
(十九)负责落实中央、省和朝阳市精神文明建设办公室工作部署以及市委具体要求,统筹组织推进全市精神文明建设工作,组织开展精神文明教育。
(二十)负责组织实施重大主题宣讲,对全市党员干部群众进行经常性的形势政策教育工作。
(二十一)按干部管理权限,协同市委组织部管理各乡镇、街道和市直部门宣传文化系统的领导干部,负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理,负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
(二十二)对市互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策上的指导。归口领导市文化旅游和广播电视局、市融媒体中心。
(二十三)完成市委交办的其他任务。
二、预算单位构成
中共北票市委宣传部
第二部分 中共北票市委宣传部2025年部门预算报表
第三部分 中共北票市委宣传部2025年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况
(一)收入预算总计603.59万元,包括:
1.财政拨款收入603.59万元,其中:一般公共预算财政拨款收入603.59万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元。
2.上级补助收入0万元,主要是0等收入。
3.事业收入0万元,主要是0等收入。
4.经营收入0万元,主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元,主要是0等收入。
6.其他收入0万元,主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是0等收入。
8.上年结转和结余0万元,主要是0等收入。
(二)支出预算总计603.59万元,包括:
1.基本支出338.97万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出301.19万元,对个人和家庭的补助支出0万元,商品和服务支出37.78万元。
2.项目支出264.62万元,主要包括报刊、电视台联办经费、党报党刊联办费,精神文明创建经费,老电影放映员生活补贴经费、各项宣传经费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元,主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元,主要包括0等业务支出。
(三)年末结转和结余0万元
主要是0等原因形成的结余。
二、财政拨款支出预算情况
(一)总体情况
财政拨款支出预算反映2025年整体财政拨款预算支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2025年度财政拨款预算支出603.59万元,其中:基本支出338.97万元,项目支出264.62万元。
(二)具体情况
2025年度财政拨款预算支出603.59万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出528.84万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出33.22万元,医疗卫生支出16.61万元,节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,国土资源气象等支出0万元,住房保障支出24.92万元,其他支出0万元。
1.一般公共服务预算支出528.84万元,包括:
(1)行政运行264.22万元,主要是人员经费和公用经费等支出。
(2)一般行政管理事务264.62万元,主要是报刊、电视台联办经费、党报党刊联办费,精神文明创建经费,老电影放映员生活补贴经费、各项宣传经费等业务支出。
(3)预算改革业务0万元,主要是0等支出。
(4)财政国库业务0万元,主要是0等支出。
(5)信息化建设0万元,主要是0等支出。
(6)事业运行0万元,主要是0等支出。
(7)财政委托业务支出0万元,主要是0等支出。
(8)其他财政事务支出0万元,主要是0等支出。
(9)其他一般公共服务支出0万元,主要是0等支出。
2.科学技术预算支出0万元,包括:
其他科学技术支出0万元,主要是0等支出。
3.社会保障和就业预算支出33.22万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休0万元,主要是0等支出。
(2)事业单位离退休0万元,主要是0等支出。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出33.22万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.医疗卫生预算支出16.61万元,包括:
(1)行政单位医疗7.48万元,主要是行政人员医疗保险缴费支出。
(2)事业单位医疗9.13万元,主要是事业人员医疗保险缴费支出。
(3)其他医疗卫生支出0万元,主要是0等支出。
5.节能环保预算支出0万元,包括:
水体支出0万元,主要是0等支出。
6.农林水事务预算支出0万元,包括:
其他农业支出0万元,主要是0等支出。
7.交通运输预算支出0万元,包括:
石油价格改革补贴其他支出0万元,主要是0等支出。
8.资源勘探信息等预算支出0万元,包括:
(1)其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是0等支出。
(2)建设项目贷款贴息支出0万元,主要是0等支出。
9.国土资源气象等事务预算支出0万元,包括:
其他国土资源事务支出0万元,主要是0等支出。
10.住房保障预算支出24.92万元,包括:
住房公积金24.92万元,主要是住房公积金缴费支出。
11.其他预算支出0万元,包括:
其他支出0万元,主要是0等支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
2025年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出2.4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费2.4万元。2025年度“三公”经费支出预算比2024年预算支出多0.02万元,主要原因是上年度压减经费支出。比2024年预算执行数减多0.02万元,上升0.8%,主要原因是上年度压减支出。
1.因公出国(境)费预算0万元,主要用于0等,2025年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务接待费预算0万元,主要用于0等,2025年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。
3.公务用车购置及运行维护费预算2.4万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.4万元。2025年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2025年北票市委宣传部机关运行经费预算支出25.88万元,比2024年预算数减少0.1万元,下降0.38%,主要原因是压减经费支出;比2024年预算执行数减少0.07万元,下降0.27%,主要原因是压减经费支出。
(二)政府采购支出情况
2025年北票市委宣传部政府采购预算支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
中共北票市委宣传部共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理目标情况
根据财政预算管理要求,2025年北票市委宣传部应编制绩效目标项目10个,实际编制绩效目标项目10个,涉及资金总额264.62万元,编制绩效目标项目覆盖率(实际编制绩效目标项目/应编制绩效目标项目)为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33.国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。