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财政预决算  
北票市行政审批局2018年度部门预算

  目    录
  第一部分    北票市行政审批局概况
  一、主要职责
  二、部门预算单位构成
  第二部分  北票市行政审批局2018年度部门预算报表
  一、《部门收支总表》(公开01表)
  二、《部门收入总表》(公开02表)
  三、《部门支出总表》(公开03表)
  四、《财政拨款收支总表》(公开04表)
  五、《一般公共预算支出表》(公开05表)
  六、《一般公共预算基本支出》(公开06表)
  七、《政府性基金预算支出表》(公开07表)
  八、《预算绩效目标汇总表》(公开08表)
  九、《一般公共预算“三公”经费支出表》(公开09表)
  第三部分  北票市行政审批局2018年度部门预算情况说明
  第四部分    名词解释


  第一部分 北票市行政审批局概况
  一、主要职责
  (一)贯彻执行国家、省和朝阳市有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规;制定行政审批管理办法并组织实施;研究探索行政审批制度改革、规范审批行为、优化政务服务环境等工作,提出解决意见和建议,为市委、市政府科学决策提供参考。
  (二)负责办理投资项目、市场服务、社会事务、规划建设环保、涉农事务等方面的行政审批以及审批事项中涉及的行政事业性收费,并对审批行为承担相应的法律责任。
  (三)负责对进驻行政服务中心的职能部门进行行政审批工作的规范、管理和监督。
  (四)负责行政审批局平台综合功能的建设和管理工作;负责各乡镇行政服务中心的建设、指导和推动等工作。
  (五)负责市行政审批局的日常监督管理和绩效考核。
  (六)负责对市行政审批局工作人员的教育、培训、管理和绩效考核等工作。
  (七)负责本行业领域的安全生产及职业病防治工作。
  (八)承办市政府交办的其他工作。
  二、部门预算单位构成
  北票市行政审批局


  第二部分 北票市行政审批局2018年度部门预算公开报表
  (见附件)


  第三部分 北票市行政审批局2018年度部门预算情况说明
  一、收入支出预算总体情况 
  (一)收入预算总计526.138万元,包括:
  财政拨款收入526.138万元,即一般公共预算财政拨款收入526.138万元。
  (二)支出预算总计526.138万元,包括:
  1.基本支出419.038万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出376.468万元,商品和服务支出42.57万元。
  2.项目支出107.1万元。
  二、财政拨款支出预算情况
  (一)总体情况
  财政拨款支出预算反映2018年整体财政拨款预算支出情况。 2018年度财政拨款预算支出526.138万元,其中:基本支出419.038万元,项目支出107.1万元。
  (二)具体情况
  2018年度财政拨款预算支出526.138万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出445.296万元,社会保障和就业支出56.868万元,住房保障支出23.974万元。
  1.一般公共服务预算支出445.296万元。
  (1)行政运行338.196万元。
  (2)一般行政管理事务107.1万元。
  2.社会保障和就业预算支出56.868万元。
  3.住房保障预算支出23.974万元。
  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出3.64万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.14万元,公务用车购置及运行维护费2.5万元。年末公务用车保有量1辆。


  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  15.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  16.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  17.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
  18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  19.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


附件
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来源:行政审批局 日期: 2018年01月29日   点击数:182   发布:王瑞颖  审核:王瑞颖